cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske
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| + | ====== Rechnungseingangsbuch - Detailmaske ====== | ||
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| + | Für jede Eingangsrechnung können diverse Informationen erfasst werden, die im Geschäftsprozess [[: | ||
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| + | ===== Felder ===== | ||
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| + | |**Lieferant** |Lieferantennummer und Anschrift| | ||
| + | |**Lieferanten-Rg.-Nr.** |Die Rechnungsnummer des Lieferanten wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben. | ||
| + | |**Rechnungs-Datum ** |In dieses Feld wird das auf der Lieferantenrechnung angegebene Rechnungsdatum übernommen. Dieses Datum wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben. | ||
| + | |**Vorgangsart** |Vorgangsart der eingegangenen Rechnung \\ **Mögliche Werte sind: ** \\ // | ||
| + | |**Rechn.Eing.-Datum ** |In dieses Feld wird das Eingangsdatum der Lieferantenrechnung eingegeben. Dieses Datum wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben. | ||
| + | |**Abw. FIBU-Datum** |In diesem Feld kann ein abweichendes Datum für die Verbuchung in die Finanzbuchhaltung angegeben werden.| | ||
| + | |**Beleg-Nr. ** |Die interne Belegnummer definiert die mandantenbezogene, | ||
| + | |**Rechnungsbetrag (Brutto) ** |In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag (gesamt) der Eingangsrechnung eingetragen. | ||
| + | |**Warenzugangswert (Brutto) ** |In diesem Feld wird Warenzugangswert über alle Positionen als Brutto ausgegeben um gegenzuprüfen.| | ||
| + | |**Ablage-Nr. ** |Der hier vorgegebene Wert wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben. Das Feld kann z.Bsp. als Identifier für den Direktzugriff auf die archivierte Rechnung (eingescannte Eingangsrechnung) dienen. | ||
| + | |**Lieferschein-Nr. ** |Die Lieferscheinnummer des Lieferanten kann hier zur Information angegeben werden (für welche Lieferung wurde die Rechnung erstellt). | ||
| + | |**Bestell-Nr. ** |Eingabe der eigenen Bestellnummer | ||
| + | |**Wareneingangs-Nr. ** |Hier kann zur Information das Wareneingangsdatum angegeben werden. | ||
| + | |**Wareneingangs-Datum** |Hier kann zur Information das Wareneingangsdatum angegeben werden. | ||
| + | |**Belegbild ** |< | ||
| + | |**Skontofälligkeit 1 ** |Skontofälligkeit 1 der Rechnung | ||
| + | |**Skonto 1 ** |Skonto 1 in Prozent | ||
| + | |**Skontowert 1 ** |Skonto 1 in € bzw. der Hauswährung | ||
| + | |**Nettofälligkeit ** |Nettofälligkeit der Rechnung | ||
| + | |**Skontofälligkeit 2 ** |Skontofälligkeit 2 der Rechnung | ||
| + | |**Skonto 2 ** |Skonto 2 in Prozent | ||
| + | |**Skontowert 2 ** |Skonto 2 in € bzw. der Hauswährung | ||
| + | |**Bemerkung ** |Beliebige Bemerkungen zur Rechnung| | ||
| + | |**Bemerkung 2 ** |Eine weitere Zeile für eine Bemerkung| | ||
| + | |**weitere Bestell-Nr.' | ||
| + | |**für Vorgang (1 .. 6) ** |Eingabefeld mit Matchcode auf Kundenaufträge zur Erfassung einer Auftragsnummer, | ||
| + | |**Weitergeleitet am/an ** |Hier kann festgelegt werden, an wen und wann die Rechnung zur Prüfung weitergeleitet wird. | | ||
| + | |**zu prüfen bis ** |Um Skontofristen einhalten zu können, wird hier das Datum festgelegt, bis zu dem die Rechnungsprüfung erfolgt sein muss. Die Sachbearbeiter können über dieses Datum auswerten, welche Rechnungen bis zu welchem Zeitpunkt geprüft werden müssen. | ||
| + | |**Bearbeitet am / durch / Bearbeitungskennzeichen ** |< | ||
| + | |**Zahlungsausgang ** |Datum des Zahlungsausgangs | ||
| + | |**Zahlbetrag brutto ** |Zahlbetrag brutto aus der Rechnungsprüfung | ||
| + | |**Zahlbetrag netto ** |Zahlbetrag netto | | ||
| + | |**Infotext ** |frei definierbarer Infotext | ||
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| + | ===== Tabelle ===== | ||
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| + | |**Nr.** |Fortlaufende Nummer | ||
| + | |**SB-Nr.** |Die interne Sachbearbeiternummer| | ||
| + | |**SB-Name** |Der Name des Sachbearbeiters, | ||
| + | |**Datum** |Das Erfassungsdatum | ||
| + | |**geprüft** |Der Status der sachlichen Rechnungsprüfung. Bei Neuanlage / Datenimport steht der Status auf "nicht geprüft" | ||
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| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
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| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |Adresse div. Lieferant|< | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Zusatzdaten** |[[: | ||
| + | |**Anzeige** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
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| + | ===== Buttons ===== | ||
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| + | |**A** |Hiermit kann manuell die Archivierung (Kendox) des Belegbild´s (PDF-Datei) durchgeführt werden. Nach der Archivierung wird unterhalb Datum und Benutzer angezeigt. | ||
| + | |**Rechnungsprüfung durchführen** |Wenn das Bearbeitungskennzeichen auf " | ||
| + | |**Rechnungsprüfung automatisiert** |Anders zur Rechnungsprüfung durchführen wird dieser Button aber nur eingeblendet, | ||
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