cimerp:0150_zusatzmodule:0130_offene_posten:0020_op_kreditor:0010_op_kreditor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0130_offene_posten:0020_op_kreditor:0010_op_kreditor [11.01.2018 14:51:12] – stoeckle | cimerp:0150_zusatzmodule:0130_offene_posten:0020_op_kreditor:0010_op_kreditor [25.06.2021 18:17:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: stoeckle | ||
| + | *** Erstellt am: 11.01.2018 14:20:04 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Verwaltung - Offene Posten Kreditor====== | ||
| + | |||
| + | Mit dem Programm Offene Posten Kreditor können Eingangsrechnungen verwaltet werden. Nach der Übernahme in die Finanzbuchhaltung (nach der Rechnungsprüfung) werden die einzelnen Rechnungen hier angezeigt. Um Beträge auszugleichen, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Modus**| Auswahlmöglichkeiten: | ||
| + | |**Kreditor von/bis**| Bereich der Nummer des Kreditors die angezeigt werden sollen. | | ||
| + | |**Rechnung von/bis**| Bereich der Rechnungsnummern die angezeigt weden sollen. | | ||
| + | |**Fälligkeit netto von/bis**| Zeitraum für die Nettofälligkeit der anzuzeigenden Rechnungen. | | ||
| + | |**Zahlungsstatus**| Auswahlmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich): \\ //__0 - unbezahlt: | ||
| + | |**Währung**| Filtermöglichkeit für die Währung, um nur Rechnungen einer Währung anzeigen zu können. Der Default ist Währungscode 0. | | ||
| + | |**nur Vorerfasste anzeigen**| Nur sichtbar, wenn in den [[cimerp: | ||
| + | |**nur Überfällige anzeigen**| //__ja:__// Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Fälligkeit überschritten ist. \\ // | ||
| + | |**Bankverbindung**| Auswahl der Bank, von der überwiesen werden soll. Zur Auswahl stehen die maximal drei Banken aus den Basisparametern (Firmenstammdaten). Dieses Feld ist nur im Modus " | ||
| + | |**Pfad für XML-Überweisung**| Pfad in den die Überweisungsdatei abgelegt werden soll. Wird mit dem Wert aus den [[cimerp: | ||
| + | |**Betrag vorbelegen**| Betrag, der beim manuellen Erledigen in der Spalte " | ||
| + | |**ZE-Datum**| Zahlungseingangsdatum das übernommen werden soll. Dieses Feld ist nur im Modus " | ||
| + | |**Zahlbeleg**| Zahlbeleg der übernommen werden soll. Dieses Feld ist nur im Modus " | ||
| + | |**Zahlungsstatus**| Zahlungsstatus der für die manuell erledigten Sätze gesetzt werden soll. Dieses Feld ist nur im Modus " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |****| Feld zum Auswählen mehrerer Rechnungen. | | ||
| + | |**Zahlbetrag**| Nur im Modus " | ||
| + | |**Überweisungsbetrag in EUR**| Nur im Modus " | ||
| + | |**Verwendungszweck**| Nur im Modus " | ||
| + | |**Kreditor**| Nummer des Kreditors. | | ||
| + | |**Kreditor Name 1**| Name des Kreditors. | | ||
| + | |**Rechnung**| Rechnungsnummer | | ||
| + | |**RE-Datum**| Rechnungsdatum | | ||
| + | |**Lieferanten RE-Nr.**| Lieferanten-Rechnungsnummer | | ||
| + | |**Bruttobetrag in EUR**| Gesamtbetrag der Rechnung. | | ||
| + | |**Nettofälligkeit**| Nettofälligkeit der Rechnung. | | ||
| + | |**Zahlbetrag in EUR**| Bereits bezahlter/ | ||
| + | |**Zahlbetrag Fremdwährung**| Bereits bezahlter/ | ||
| + | |**Zahl-Datum**| Datum an dem überwiesen wird. | | ||
| + | |**Zahlungsstatus**| Aktueller Zahlungsstatus. | | ||
| + | |**Offener Saldo in EUR**| Noch offener Saldo zu der Rechnung. | | ||
| + | |**Bruttobetrag Fremdwährung**| Gesamtbetrag der Rechnung in der Fremdwährung, | ||
| + | |**Währung**| Währungscode | | ||
| + | |**Bestellung**| Bestellnummer | | ||
| + | |**Steuercode**| Steuercode | | ||
| + | |**Steuer in %**| Prozentsatz Steuer. | | ||
| + | |**Zahlungsbedingung | ||
| + | |**Zahlungsbedingung Zeile 2**| Text Zeile 2 der Zahlungsbedingung. | | ||
| + | |**Zahlungsbedingung Zeile 3**| Text Zeile 3 der Zahlungsbedingung. | | ||
| + | |**Fälligk. Skonto 1**| Skonto 1 Fälligkeitsdatum. | | ||
| + | |**Betrag Skonto 1 in EUR**| Skonto 1 Betrag. | | ||
| + | |**Betrag abzgl. Skonto 1 in EUR**| Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 1. | | ||
| + | |**Fälligk. Skonto 2**| Skonto 2 Fälligkeitsdatum. | | ||
| + | |**Betrag Skonto 2 in EUR**| Skonto 2 Betrag. | | ||
| + | |**Betrag abzgl. Skonto 2 in EUR**| Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 2. | | ||
| + | |**Überweisung am**| Datum der letzten Überweisung. | | ||
| + | |**Überweisung durch**| Sachbearbeiter, | ||
| + | |**vorerfasst**| Kennzeichen für Sätze, die bereits im Rechnungseingangsbuch erfasst wurden, aber noch keine Rechnungsprüfung durchgeführt wurde. Diese Sätze werden hier angezeigt, aber Überweisen ist in diesem Falle noch nicht möglich. | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |Alle markieren/ | ||
| + | |Übersicht Überweisungen| Nur im Modus " | ||
| + | |Alle heute fälligen Sätze markieren| Es werden alle Sätze, deren Fälligkeitsdatum bzw. Skontofälligkeits-Datum heute ist markiert. Dabei wird wie folgt vorgegangen. Es werden pro Lieferant so viele als mögliche Gutschriften markiert und entsprechend viele Rechnungen mit der heutigen Fälligkeit. | | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |**Kontenübersicht**| Hier kann in die [[cimerp: | ||
| + | |**XML-Überweisung erzeugen**| Bei Klick auf den Button wird eine entsprechende Überweisungs-Datei in das angegebene Verzeichnis geschrieben. Darin enthalten sind die Beträge der markierten Rechnungen. | | ||
| + | |**Rechnungen ausgleichen**| Bei Klick auf den Button werden die markierten Rechnungen mit dem eingetragenen Zahlbetrag und den weiter gewählten Daten entsprechend ausgeglichen. | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
