{{indexmenu_n>0030}} ======Rechnungseingangsbuch - Übersicht====== Im Änderungsmodus werden alle Eingangsrechnungen laut Vorgabe in der Startmaske angezeigt. Bei Auswahl einer Eingangsrechnung verzweigt das Programm in die Detailmaske. {{:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:pasted:20181212-140636.png}} =====Felder===== |**Bearbeitungskennzeichen**|** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Alle__// \\ //__0 - Rechnungseingang erfaßt__// \\ //__3 - Rechnung weitergeleitet__// \\ //__5 - alle Sachbearbeiter geprüft__// \\ //__7 - Rechnung geprüft (manuell)__// \\ //__8 - Rechnung geprüft (autom.)__// \\ //__9 - Rechnung erledigt/storniert__// \\ //__Rechnungsprüfung noch offen__// \\ //__Rechnungsprüfung durchgeführt__// \\ | |**Sachbearbeiter**| Name des Sachbearbeiters. Das Feld ist nur sichtbar, wenn in der Startmaske das Kennzeichen "Prüfung für eigenen SB" aktiviert wurde. | ===== Tabelle ===== |**Lieferant **|Nummer des Lieferanten der Eingangsrechnung | |**Lieferant RE-Nr. **|Lieferanten-Rechnungs-Nr. der Eingangsrechnung | |**RE-Datum **|Rechnungsdatum der Eingangsrechnung | |**R.-Eingang am **|Rechnungseingangsdatum der Eingangsrechnung | |**Beleg Nr. **|interne Belegnummer der Eingangsrechnung | |**Bestell Nr. **|Bestellungsnummer, für welche die Eingangsrechnung angenommen wurde | |**WE-Datum **|Wareneingangsdatum des Wareneingangs, für welchen die Eingangsrechnung angenommen wurde| |**WE-Nr. **|Wareneingangsnummer des Wareneingangs | |**LS. Nr. **|Lieferscheinnummer der Lieferung, die berechnet wurde | |**Lieferanten-Name **|Name des Lieferanten | |**Lieferanten-Ort **|Ort des Lieferanten | |**Kennz. Bearb. **|Bearbeitungskennzeichen der Rechnung | |**erster Sachb. **|Sachbearbeiter, an welchen die Rechnung weitergeleitet wurde  | |**zu prüfen bis **|Datum, bis wann die Rechnungsprüfung erledigt sein muss | |**Rechnungs-Betrag **|Betrag der Eingangsrechnung | |**für Vorgang 1-6 **|zugeordneter Vorgang 1-6 | |**Bemerkungen **|Bemerkungen | |**Bemerkungen 2 **|Bemerkungen 2 | |**Netto-Betrag **|Nettobetrag der Rechnung | |**Nettofällig **|Nettofälligkeit der Rechnung | |**Zahlungsausgang **|Zahlungsausgangsdatum der Rechnung | |**Zahlbetrag brutto **|Zahlbetrag brutto der Rechnung | |**Ber. 1-2 **|Berechtigung 1-2 | |**Bearbeitungskennzeichen** |Der Aktuelle Status lt. Bearbeitungskennzeichen| |**A**| Ampel, die den Wareneingangs-Status der Bestellung anzeigt.\\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Grün:__// Bestellung wurde vollständig beliefert \\ //__ Gelb:__// Bestellung wurde teilweise beliefert \\ //__ Rot:__// Bestellung wurde noch nicht beliefert \\ //__Grau:__// Keine Bestellung zugeordnet oder Sammelrechnung | |**letzter Zugang am**| Datum des letzten Warenzugangs (nur gefüllt, wenn eine Bestellung zugeordnet ist) | |**letzte Lieferschein-Nr.**| Lieferschein-Nr. des letzten Warenzugangs (nur gefüllt, wenn eine Bestellung zugeordnet ist) | |**letzte WE-Nr.**| Wareneingangs-Nr. des letzten Warenzugangs (nur gefüllt, wenn eine Bestellung zugeordnet ist) | ===== Menüpunkte ===== |**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]| |**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]| |**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]| |**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]| |**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]| =====Buttons===== [[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]] {{tag>EINK cd3101 cdfr_3101_03}}